Krajowy system e-faktur KSeF, jako powszechny system wystawiania i odbierania faktur oraz kontroli podatkowej.

Nie czekaj - zapisz się na szkolenie już dziś i zyskaj pewność w rozliczeniach VAT z KSeF!

Pamiętaj: Inwestowanie w wiedzę to najlepsza inwestycja w przyszłość Twojej firmy!

Poznaj nowe przepisy i zaimplementuj je w swojej firmie!

Szkolenie prowadzone przez doświadczonych praktyków z zakresu rachunkowości i podatków. Aktualna wiedza i praktyczne wskazówki dostosowane do aktualnych przepisów.

KSeF od 1 lipca 2024 r. - bądź przygotowany!

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom praktycznej wiedzy i umiejętności niezbędnych do skutecznego wdrożenia i funkcjonowania w Krajowym Systemie e-Faktur (KSeF). Uczestnicy szkolenia poznają m.in.:

  1. Założenia i cele KSeF.
  2. Wymogi techniczne i informatyczne niezbędne do korzystania z KSeF.
  3. Sposoby wystawiania i odbioru faktur ustrukturyzowanych w KSeF.
  4. Zasady korygowania faktur ustrukturyzowanych.
  5. Integrację KSeF z systemami księgowymi.
  6. Obowiązki związane z przechowywaniem faktur ustrukturyzowanych.
  7. Konsekwencje niestosowania KSeF.

Korzyści z udziału w szkoleniu:

Program szkolenia:

Szkolenie jednodniowe w wymiarze 8 godzin zegarowych

  • Nowe regulacje – podstawa prawna funkcjonowania faktur ustrukturyzowanych KSeF,
  • Podmioty zobowiązane do przejścia na KSeF wystawiania faktur w KSeF,
  • Jeden termin wejścia obowiązków dla wszystkich podatników, zmiana po konsultacjach podatników z KSeF,
  • Zasady funkcjonowania KSeF – praktyczne zasady wdrożenia przy użyciu programu informatycznego,
  • Wystawianie faktur w KSeF dla podatników oraz dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej (podatnicy wyłączeni z obowiązku wystawiania faktur w KSeF, które faktury są trwale wyłączone z KseF),
  • Mechanizm wystawiana faktur KSeF,
  • Odbieranie faktur KSeF,
  • Transakcje międzynarodowe polskich podatników w KSeF,
  • Zaliczki i przedpłaty a KSeF,
  • Faktury korygujące a KSeF, – noty, duplikaty, anulowanie faktur po wdrożeniu KSeF
  • Korzystanie z KSeF obligatoryjne i dobrowolne,
  • Konsekwencje u sprzedawcy i nabywcy wystawiania faktur ustrukturyzowanych,
  • Zasady wystawiania faktur w systemie sprzedażowym firmy – w tym faktur zaliczkowych przystosowanie do KSeF,
  • Zasady wystawiania faktur korygujących,
  • Korzyści wynikające ze stosowania KSeF,
  • Wizualizacja e-faktury w tym omówienie elementów takich jak: dane sprzedawcy, nabywcy, płatnika, dane dodatkowe, data wystawienia, data sprzedaży, termin płatności oraz data doręczenia. Ogólne informacje o treści faktury ustrukturyzowanej (pola obowiązkowe, opcjonalne i fakultatywne),
  • Określenie momentu wystawienia i otrzymania faktury ustrukturyzowanej w ramach KSeF,
  • Zasady korygowania faktur ustrukturyzowanych w KSeF,
  • Odpowiedź na pytanie jakie faktury przestana obowiązywać od 2025r.
  • KSeF a kwestie VAT i JPK ,
  • Sposoby nadawania uprawnień do korzystania z KSeF,
  • Rodzaje upoważnień do stosowania KSeF – rozporządzenia wykonawcze
  • Uprawnienia dla pracowników wewnątrz firmy,
  • Odbieranie uprawnień,
  • Wysyłanie, odbieranie i archiwizowanie faktur,
  • Czy stosowanie KSeF wymaga obecnie zgody kontrahenta ?
  • Pola obowiązkowe na fakturze ustrukturyzowanej, pola fakultatywne na fakturze ustrukturyzowanej,
  • Stosowanie faktur ustrukturyzowanych a zwrot podatku VAT w ciągu 40 dni,
  • Obowiązek oznaczenia ZW, GTU,
  • Zasady dokumentacji przy wystawianiu korekt in-plus i in-minus
  • Zmiany do JPK wywołane przez wprowadzenie KSeF
  • Kary przewidziane w ustawie. Na co zwrócić wagę przygotowując się do obligatoryjnego KSeF,
  • Zmiany w fakturowaniu w 2024r.
  • Najem, dzierżawa oraz „media” – specyfika fakturowania/refakturowania
  • Moment ujęcia korekty w rozliczeniu VAT po stronie wystawcy i nabywcy. Sposób naprawienia błędów przy wysłaniu błędnej faktury.
  • KSeF w odniesieniu do dotacji i ich późniejszego rozliczania.
  • Sposób przedstawiania faktur przez podmioty za wykonane działania.
  • Sposób przedstawiania dowodów poniesionych kosztów (zbieranie faktur w systemie).
  • Zagadnienia związane z otrzymywaniem faktur np. weryfikacja faktury pod względem podmiotu wystawiającego fakturę, płatności.
  • Termin przechowywania faktur w KSeF przez MF – archiwizacja,
  • Struktury logiczne i wyjaśnienia Ministerstwa Finansów,
  • Rodzaje faktur w KSeF (VAT, KOR, ZAL, KOR_ZAL),
  • Awaria systemu, a wystawienie faktury,
  • Faktury, gdy podatnik jest zwolniony z VAT,
  • Załączniki do faktur KSeF,
  • Jakie faktury przestaną funkcjonować po wdrożeniu KSeF,
  • Wykorzystanie systemu informatycznego do przesłania i odbioru faktur z KSeF – praktyczne przykłady.
  • Wyniki konsultacji z MF – proponowane zmiany przez MF – czyli ujednolicenie terminu wdrożenia KseF dla wszystkich podatników, odroczenie terminu e- fakturowania, odroczenie terminu stosowania kar za niestosowanie KSeF, dopuszczenie możliwości wystawiania faktur konsumenckich w KSeF, odroczenie terminu podawania numeru KSeF przy płatnościach, uproszczenie dla podmiotów wykluczonych cyfrowo, umożliwienie dodawania załączników do faktur, za media, usługi telekomunikacyjne, zakup paliwa.
  • Pytania od uczestników szkolenia

Barbara Dąbrowska

Wieloletni dyrektor Finansowy w firmie Bombardier Transportation, Szef Skarbowości korporacyjnej, Główna Księgowa w międzynarodowych korporacjach, Teva Pharmaceuticals Polska, BDO Sp. z o.o., BD Polska Sp. z o.o. Orix Polska oraz właścicielka firmy konsultingowej. Doświadczony trener 11.000 godzin szkoleniowych. Więcej o Trenerze w zakładce Trenerzy.

Ceny i terminy

Nie czekaj - zapisz się na szkolenie już dziś

Szkolenie Stacjonarne

PLN 999 Brutto
  • Enhanced Security

Szkolenie on-line

PLN 999 Brutto
  • Enhanced Security

Nie czekaj - zapisz się na szkolenie już dziś i zyskaj pewność w działaniach! Pamiętaj: Inwestowanie w wiedzę to najlepsza inwestycja w przyszłość Twojej firmy!

Scroll to Top